Renegociação de Títulos

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Será aberta uma janela com a seguinte pergunta: '''Confirma baixa de X título (s) e criação de XX novo (s)? Sim ou Não'''>Clicar em sim.
 
Será aberta uma janela com a seguinte pergunta: '''Confirma baixa de X título (s) e criação de XX novo (s)? Sim ou Não'''>Clicar em sim.
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Também irá constar o título principal com a informação: '''Título Renegociado''' na cor amarela.
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Em '''Tasks>Recebimentos do dia''' constará o (s) título (s) com os novos valores.
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Será necessário desfazer o pagamento em: '''ERP>Contabilidade>Errou?>Desfaz Pagtos/Receb/Transf/Emprést.'''

Edição atual tal como às 17h39min de 8 de julho de 2016

ERP>Contratos>Ferramentas>Histórico Financeiro<F8> selecionar o cliente> clicar em: Relatórios>Renegociação> Localizar título> Selecionar o título desejado com a barra de espaço>informar na tabela ao lado o nº do título, Vencimento, Valor Principal, %Juros (a.m) se necessário, automaticamente será preenchido o campo de Valor Final, selecionar a forma de Pagamento e após clicar em: CONFIRMA.

Na parte de baixo da tela irá constar: Valor Original, Valor Final (atualizado) e Diferença (Receita Financeira).

OBS: Informação referente à coluna: %Juros (a.m):

R: Juros ao mês a partir da data da Renegociação. (dia que está sendo feita a operação no sistema).

Imagem 5.jpg

Será aberta uma janela com a seguinte pergunta: Confirma baixa de X título (s) e criação de XX novo (s)? Sim ou Não>Clicar em sim.


Constará o (s) XX título (s) na Ficha Financeira, conforme abaixo:

Imagem 6.jpg

Também irá constar o título principal com a informação: Título Renegociado na cor amarela.

Imagem 7.jpg

Em Tasks>Recebimentos do dia constará o (s) título (s) com os novos valores.

Pagamento já baixado:

Será necessário desfazer o pagamento em: ERP>Contabilidade>Errou?>Desfaz Pagtos/Receb/Transf/Emprést.

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