Devolução de Compra

De Suporte
Edição feita às 16h50min de 5 de dezembro de 2013 por Patricia (Discussão | contribs)

(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa

Acessado ao SpartanSite com um usuário que tem permssão para compras. Clique em ERP.

SS 02.jpg


Clique em Almoxarifado.

SS 03.1.jpg


Clique em Ferramentas, cliquem em Emitir Nota Fiscal e em Devolução de compras.

SS 04.jpg SS 40.jpg


Em Fornecedor digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla Entre, clique no nome desejado.

SS 41.jpg


Em Nº NF selecione o nº da nota fical referente a compra do produto.

SS 42.jpg


Em QTD Devolvida informe a quantidade de produto a ser devolvido.

SS 43.jpg


Clique em Criar NF devolução.

SS 44.jpg


Preencha o formulário com as informações da empresa de transporte e pressione ESC.

SS 45.jpg

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas