Devolução de Venda
De Suporte
(Diferença entre revisões)
|
|
Linha 84: |
Linha 84: |
| Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada. | | Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada. |
| | | |
− | '''<span style="color:red;"><u>Atenção:</u></span>''' [[Recusa|Recusa]]
| |
| |} | | |} |
| |- | | |- |
Linha 95: |
Linha 94: |
| | | | | |
| Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>; | | Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>; |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''<span style="color:red;"><u>Atenção:</u></span>''' [[Recusa|Recusa]] |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
Edição das 16h37min de 23 de julho de 2015
|
No canto superior direito, clique em ERP;
|
|
|
Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
|
|
|
A lista de contratos será exibida.
No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.
Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;
|
|
|
O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;
|
|
|
O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF.
O campo “NF Cliente” preencha com o nº da nota enviada pelo cliente.
O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.
Observação:
Caso o número da NF Cliente não tenha sido informado:
Na mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?" confirme clicando em "Sim";
Clique em Finalizar Devolução;
|
|
|
Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada.
|
|
|
Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Cancela contrato;
Atenção: Recusa
|
|